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NOTA DE EMPENHO 2015NE01225

Favorecido

LUCIANO AUGUSTO P. NETTO G. SOARES
R$ 7.060,23
 

CPF/CNPJ:

77547330304

Emissão:

17/08/2015

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

121550/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

TRANSITO COM QUALIDADE

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA DOS TUCANOS 04 APT. 101 ED. GRAFITE RENASCENCA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65075430

Descrição

36022 EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JARI JUNHO/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01225 17/08/2015 2.354,41 7.060,23 7.060,23
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JARI JUNHO/2015
2015NE01225 17/08/2015 2.354,41 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE01225 REF.AJARIS JULHO/2015
2015NE01240 18/08/2015 2.353,41 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE01225 REF. A JARIS AGOSTO/2015
2015NE01416 31/08/2015 2.353,41 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELMANETO DO SALDO DA NE01225
2015NE02703 31/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL02283 18/08/2015 0,00 2.353,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL02299 18/08/2015 0,00 2.353,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL02580 31/08/2015 0,00 2.353,41 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01612 18/08/2015 0,00 0,00 2.353,41
PAGAMENTO (540999)
2015OB01627 18/08/2015 0,00 0,00 2.353,41
PAGAMENTO (540999)
2015OB01790 31/08/2015 0,00 0,00 2.353,41

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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