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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE07903

Dt. Emissão:
Descrição:

399,00 0,00 0,00
2015NE07904

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIO DE PEDREIRA, NO PERIODODE 26 A 28.08.2015

459,00 459,00 459,00
2015NE07952

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE SAUDE DEPEDREIRAS, NO PERIODO DE20 A 25.07.2015

798,00 798,00 798,00
2015NE08192

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIS, NO PERIODO DE21 A 25/09/2015, CONFORMERD 1363

765,00 765,00 765,00
2015NE08769

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 05.10 A 09.10.15EM PEDREIRAS RD 1443/15 ANEXO

765,00 765,00 765,00
Totais: 3.186,00 2.787,00 2.787,00

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