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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE02971

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA FRANCISCA I-RIS MOURA SOUSA NO PERIO-DO DE 04/05 A 08/05/2015,CONF. RD N. 434/2015.

665,00 665,00 665,00
2015NE03399

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPES-AS COM MATERIAL DE CONSU-MO CONFORME RA 58/2015

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2015NE03879

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTODA REGIONAL DE SAUDE DEPEDREIRAS

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2015NE07481

Dt. Emissão:
Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE PEDREIRAS E MUNICIPIONO PERIODO 24/08 A 04/ 09/2015 CONF.RD 1157

1.596,00 1.596,00 1.596,00
2015NE08588

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE CHAPADINHANO PERIODO DE 27 A 31.07.2015

665,00 665,00 665,00
Totais: 4.926,00 4.926,00 4.926,00

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