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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE11197

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE SAUDE DEIMPERATRIZ NO PERIODO DE05 A 09.10.2015.

598,50 598,50 598,50
Totais: 598,50 598,50 598,50

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