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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE03268

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA JOAO ANDREZA FILHO,NO PERIODO DE 04/05A 09/05/2015,CONFORME RD N. 450/2015

798,00 798,00 798,00
2015NE07491

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DAREGIONAL DE PEDREIRAS, NOPERIODO DE 24 A 29/08/15,CONFORME RD 1124

798,00 798,00 798,00
2015NE07953

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE SAUDE DEPEDREIRAS, NO PERIODO DE20 A 25.07.2015

798,00 798,00 798,00
2015NE10621

Dt. Emissão:
Descrição: - DIARIAS (05/5) UNITARIO13300 AOS MUNICIPIOS DAUNIDADE REGIONAL DE SAUDEPEDREIRAS PERIODO 05 A 10/10/2015 CONF.RD 1555

731,50 731,50 731,50
Totais: 3.125,50 3.125,50 3.125,50

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