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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2016NE00006

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO 36. CICLO DA OPERACAO PEDRINHAS EM PAZ

3.460,00 3.460,00 3.460,00
2016NE00007

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO 37. CICLO DA OPERACAO PEDRINHAS EM PAZ

3.460,00 3.460,00 3.460,00
2016NE00008

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO 38. CICLO DA OPERACAO PEDRINHAS EM PAZ

3.460,00 3.460,00 3.460,00
2016NE00010

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A OPERACAO PEDRINHASEM PAZ

5.882,00 5.882,00 5.882,00
2016NE00022

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR (DIARIA REFERENTE A OPERACAO PERINHAS EM PAZ)

13.840,00 13.840,00 13.840,00
2016NE00065

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE INSTRUTORREFERENTE A DISCIPLINA - TIRO POLICIAL I - METODO GIRALDI PISTOLA

5.400,00 5.400,00 5.400,00
2016NE00066

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE INSTRUTOR REFERENTE A DISCIPLINA - POLICIAMENTO COMUNITARIO

5.400,00 5.400,00 5.400,00
2016NE00067

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE INSTRUTOR REFERENTE A DISCIPLINA - DIREITOS HUMANOS

1.200,00 1.200,00 1.200,00
2016NE00071

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE INSTRUTOR REFERENTE A DISCIPLINA TIRO POLICIAL II - METODO GIRALDI, CARABINA

3.600,00 3.600,00 3.600,00
2016NE00128

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ROTINA - SGI.

346,00 346,00 346,00
2016NE00134

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE COORDENACAO CFSD - POLO DE PRESIDENTE DUTRA - MA

3.600,00 3.600,00 3.600,00
Totais: 49.648,00 49.648,00 49.648,00

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