Voltar

NOTA DE EMPENHO 2016NE00195

Favorecido

G S MARINHO
R$ 2.924,16
 

CPF/CNPJ:

35160548000183

Emissão:

18/11/2016

Plano Interno:

PRVC12BPMES

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

190/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA CEARA 1712_- BACURI

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65900530

Descrição

OBREIA EM PAPEL ADESIVO, FORMATO CIRCULAR, NA COR PRETA CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA, DE PLASTICO OPACO, NA COR PRETA CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, COM CORPO DE PLASTICO O

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00195 18/11/2016 2.924,16 2.924,16 2.924,16
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBREIA EM PAPEL ADESIVO, FORMATO CIRCULAR, NA COR PRETA CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA, DE PLASTICO OPACO, NA COR PRETA CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, COM CORPO DE PLASTICO O
2016NE00195 18/11/2016 2.924,16 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00235 21/11/2016 0,00 140,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00235 21/11/2016 0,00 148,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00235 21/11/2016 0,00 99,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00235 21/11/2016 0,00 149,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00236 21/11/2016 0,00 144,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00236 21/11/2016 0,00 168,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00236 21/11/2016 0,00 191,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00236 21/11/2016 0,00 48,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00237 21/11/2016 0,00 264,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00237 21/11/2016 0,00 42,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00237 21/11/2016 0,00 24,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00237 21/11/2016 0,00 120,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00238 21/11/2016 0,00 336,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00238 21/11/2016 0,00 180,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00238 21/11/2016 0,00 180,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00238 21/11/2016 0,00 33,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00239 21/11/2016 0,00 204,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00239 21/11/2016 0,00 85,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00239 21/11/2016 0,00 118,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00239 21/11/2016 0,00 118,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00240 21/11/2016 0,00 30,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00240 21/11/2016 0,00 39,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00240 21/11/2016 0,00 59,94 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00199 21/11/2016 0,00 0,00 2.924,16
PAGAMENTO (700214)
2016OB00272 23/11/2016 0,00 0,00 2.924,16
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO PRO ERRO BANCARIO
2016GR00051 23/11/2016 0,00 0,00 -2.924,16

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,