Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2016NE00008
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016NE00010
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
2016NE00038
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO REF A VIAGEM DE SERVICO AO MUNICIPIO DE BURITIRANA |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
2016NE00129
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM PARA A CIDADE DE -AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE CONF NOTA 251/2016 |
1.377,00 | 1.377,00 | 1.377,00 |
2016NE00145
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE, CONF NOTA 282/2016. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
Totais: | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
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