CPF/CNPJ:
09164014304
Emissão:
23/06/2016
Plano Interno:
AUDITORIA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
118744/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R 27 QD 24 C 14
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065070
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE SAO PEDRO DOS CRENTES E FORMOSA DA SERRA NEGRA,NO PERIODO DE 13 A 24.06.16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE03921 | 23/06/2016 | 1.759,50 | 1.759,50 | 1.759,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE SAO PEDRO DOS CRENTES E FORMOSA DA SERRA NEGRA,NO PERIODO DE 13 A 24.06.16
|
2016NE03921 | 23/06/2016 | 1.759,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL06272 | 23/06/2016 | 0,00 | 1.759,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2016OB05441 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.759,50 |
PAGAMENTO (700107)
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2016OB05471 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.759,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
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2016NL06312 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.759,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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