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NOTA DE EMPENHO 2016NE08693

Favorecido

JOAO NERY SILVA COSTA
R$ 731,50
 

CPF/CNPJ:

45334471391

Emissão:

10/11/2016

Plano Interno:

FORTVISA1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

239691/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA DA VITORIA 08

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065040

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 07 A12/11/2016,5,5(CINCO DIARIAS E MEIA)PARA OS MUNICIPIOS DE ANAJATUBA,COELHO NETO,IGARAPE GRANDE E PEDREIRAS - MA,CONFORME RD N.3427/2016 E AUTORIZO DO/GESTOR.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE08693 10/11/2016 731,50 731,50 731,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 07 A12/11/2016,5,5(CINCO DIARIAS E MEIA)PARA OS MUNICIPIOS DE ANAJATUBA,COELHO NETO,IGARAPE GRANDE E PEDREIRAS - MA,CONFORME RD N.3427/2016 E AUTORIZO DO/GESTOR.
2016NE08693 10/11/2016 731,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2016NL13228 10/11/2016 0,00 -731,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL13213 10/11/2016 0,00 731,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL13238 10/11/2016 0,00 731,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB11474 10/11/2016 0,00 0,00 731,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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