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NOTA DE EMPENHO 2016NE00079

Favorecido

WALDEMIR DINIZ MORAES
R$ 3.520,00
 

CPF/CNPJ:

55059830306

Emissão:

17/05/2016

Plano Interno:

OFICINAS

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

0084876/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Fundação Nice Lobão

Ação:

Iniciação Profissional

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

RUA JOAO RAMALHO N.107 APICUM

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65025000

Descrição

CONTRATACAO DE INSTRUTORPARA OFICINA PROFISSIONA-LIZANTE NA AREA DE CONFEITARIA E SALGADO PARA MINISTRAR O CURSO PARA ALU-NOS DO CINTRA E COMUNIDA-DE REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00079 17/05/2016 3.520,00 3.520,00 3.520,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE INSTRUTORPARA OFICINA PROFISSIONA-LIZANTE NA AREA DE CONFEITARIA E SALGADO PARA MINISTRAR O CURSO PARA ALU-NOS DO CINTRA E COMUNIDA-DE REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO/2016.
2016NE00079 17/05/2016 3.520,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL00538 09/06/2016 0,00 1.760,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL00713 30/06/2016 0,00 1.760,00 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00226 13/06/2016 0,00 0,00 158,40
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00238 17/06/2016 0,00 0,00 88,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00242 21/06/2016 0,00 0,00 1.513,60
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB N. 242/16
2016GR00002 28/06/2016 0,00 0,00 -1.513,60
PAGAMENTO (700214)
2016OB00245 30/06/2016 0,00 0,00 1.513,60
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00278 13/07/2016 0,00 0,00 158,40
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00283 15/07/2016 0,00 0,00 88,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00288 21/07/2016 0,00 0,00 1.513,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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