CPF/CNPJ:
13287985000120
Emissão:
12/04/2016
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
3318/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REF SERV. DE MANUT. REDESE RAMAIS PREDIAIS E PEQUENAS AMPLIACOES DE REDES DE DIST.NA AREA DE COMPT. DA GERC.DENEG. DE COHAB.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00912 | 12/04/2016 | 193.462,53 | 1.109.155,61 | 1.109.155,61 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV. DE MANUT. REDESE RAMAIS PREDIAIS E PEQUENAS AMPLIACOES DE REDES DE DIST.NA AREA DE COMPT. DA GERC.DENEG. DE COHAB.
|
2016NE00912 | 12/04/2016 | 193.462,53 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FT 257/2 MD.
|
2016NE02911 | 10/08/2016 | 257.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FT 264/3 MD
|
2016NE03321 | 05/09/2016 | 107.291,65 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2016NE03583 | 21/09/2016 | 316.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2016NE03584 | 21/09/2016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2016NE04058 | 25/10/2016 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 33000000
|
2016NE05018 | 15/12/2016 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03871 | 14/07/2016 | 0,00 | 179.385,71 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04560 | 10/08/2016 | 0,00 | 270.695,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05207 | 05/09/2016 | 0,00 | 107.291,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05712 | 21/09/2016 | 0,00 | 151.985,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05713 | 21/09/2016 | 0,00 | 164.513,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06515 | 25/10/2016 | 0,00 | 17.045,69 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06898 | 10/11/2016 | 0,00 | 22.103,74 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL08135 | 15/12/2016 | 0,00 | 126.402,91 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL08137 | 15/12/2016 | 0,00 | 69.731,04 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04017 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.906,35 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB04018 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.032,23 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04015 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 157.859,42 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04016 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.587,71 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04764 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.557,73 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB04765 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.090,34 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04757 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 148.655,43 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04762 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 236.633,40 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04763 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.413,91 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL04564 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -148.655,43 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05477 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.580,97 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB05478 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.715,42 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05475 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 93.849,43 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05476 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.145,83 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05963 | 21/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.044,55 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05967 | 21/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.542,78 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB05964 | 21/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.422,37 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB05968 | 21/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.199,02 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05961 | 21/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 133.479,25 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05965 | 21/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 144.481,53 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05962 | 21/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.039,72 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05966 | 21/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.290,27 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB06935 | 25/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 680,08 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB06934 | 25/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.057,60 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06933 | 25/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.308,01 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB07400 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 850,99 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07401 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.359,38 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07397 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.451,30 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07398 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 850,99 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07399 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 442,07 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL06903 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -850,99 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB08610 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.866,51 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB08614 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.684,65 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB08611 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.773,78 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB08615 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.288,46 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08608 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 111.234,56 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08612 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 61.363,31 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08609 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.528,06 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08613 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.394,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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