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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00015

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 24 E 25/01/2017, A FIM DE TRATAREM ASSUNTO REF A INSCRICOES DOS CURSOS (CFC, CEFS E CAS PM/2017).

306,00 306,00 306,00
2017NE00022

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 18 E 19/01/2017, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO SOBRE O CFSD.

306,00 306,00 306,00
2017NE00059

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE RENTE A VIAGEM PARA A CI DADE DE SAO LUIS/MA A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIO DO QCG DA PMMA. NOS DIAS 10 E 11/04/ 2017.

306,00 306,00 306,00
2017NE00306

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE INSTRUCAO, PORCOORDENAR O CURSO ESPECIAL DE FORMACAO DE SARGENTOS E CURSO ESPECIAL DE FORMACAO DE CABOS NA SEDEDO 2BPM EM CAXIAS CONF OFICIO 192/2017-P/3-2BPM DE18AGO2017.

2.700,00 2.700,00 2.700,00
Totais: 3.618,00 3.618,00 3.618,00

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