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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00007

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085920/2017

153,00 153,00 153,00
2017NE00008

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085925/2017

153,00 153,00 153,00
2017NE00009

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085930/2017

612,00 612,00 612,00
2017NE00019

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085970/2017

153,00 153,00 153,00
2017NE00028

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 0101033/2017

765,00 765,00 765,00
2017NE00035

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 0101115/2017

459,00 459,00 459,00
2017NE00060

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157372/2017

153,00 153,00 153,00
2017NE00077

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO NUMERO 0163748/2017

153,00 153,00 153,00
2017NE00111

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR SEGUIR VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 28/08/2017 A 27/08/2017 CONFORME PROCESSO NTMERO 0205249/2017

612,00 612,00 612,00
2017NE00120

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS A FIM DE RECEBEREM VIATURAS.PERIODO:03/09 A 04/09/17

306,00 306,00 306,00
2017NE00136

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DE VIATURA PELO GOVERNADO DO ESTADO DO MARANHAO NO PERIODO DE 12/09/2017 A 13/09/2017

306,00 306,00 306,00
2017NE00146

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 25/09/2017 A 30/09/2017

918,00 918,00 918,00
2017NE00158

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIADE DE ELABORACAO DE TEAM NO PERIODO DE 02/10/2017 A 07/10/2017

918,00 918,00 918,00
2017NE00173

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE RECEBER MOTOCICLETAS NA CIDADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 10/10/2017 A 11/10/2017

306,00 306,00 306,00
2017NE00178

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE RELUNIAO ENEM-PAES EM IMPERATRIZ PERIODO DE 12/10/2017 A 13/10/2017

306,00 306,00 306,00
2017NE00188

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADECOM A FINALIDA DE SER OUVIDO NA DIRETORIA DE APOIO LOGUISTICO EM IPM NA CIADADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 18/10/2017 A 20/10/2017

459,00 459,00 459,00
2017NE00209

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPARA DE REUNIAO COM COMANDATE DE CPAI-2 COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 31/10/2017 A 01/11/2017

306,00 306,00 306,00
2017NE00218

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 13/11/2017 A 15/11/2017

459,00 459,00 459,00
2017NE00237

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA -MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO P ERIODO DE 20/11/2017 A 22/11/2017

459,00 459,00 459,00
2017NE00252

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NO PERIODO DE 04/12/2017 A 06/12/2017

459,00 459,00 459,00
2017NE00256

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FOMOZA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017

765,00 765,00 765,00
Totais: 9.180,00 9.180,00 9.180,00

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