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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE01574

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA BRASILIA/DF ,NO PERIODO DE 22 A 24/03/2017, CONF. RD 221 TOTAL: 2,5 DIARIAS

982,50 982,50 982,50
2017NE07325

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 07.08 A 09.08.17EM BRASILIA-DF COM 03 DIARIAS RD 1338/2017 ANEXO

1.179,00 1.179,00 1.179,00
2017NE10932

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 1.5 ( UMA EMEIA ) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA O MUNI-CIPIO DE IMPERATRIZ NO PERIODO DE 18/10 A 19/10/17CONFORME RD 2223 ANEXO.

259,50 259,50 259,50
Totais: 2.421,00 2.421,00 2.421,00

+

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