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NOTA DE EMPENHO 2017NE02077

Favorecido

R F DINIZ COMERCIO E SERVICOS -ME.
R$ 1.134,71
 

CPF/CNPJ:

12347287000100

Emissão:

11/04/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

21786/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

EMP.REF. AO CONTRATO 25/-2014 PELA PRESTACAO DESERVICOS NO FORNECIMENTO E ENTREGA DIARIA DE JOR-NAIS A ESTA SEDUC, NO MESDE JANEIRO E 13 DIAS DOMES DE FEVEREIRO/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02077 11/04/2017 1.134,71 1.134,71 1.134,71
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO CONTRATO 25/-2014 PELA PRESTACAO DESERVICOS NO FORNECIMENTO E ENTREGA DIARIA DE JOR-NAIS A ESTA SEDUC, NO MESDE JANEIRO E 13 DIAS DOMES DE FEVEREIRO/2017
2017NE02077 11/04/2017 1.134,71 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03828 03/05/2017 0,00 791,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03832 03/05/2017 0,00 343,05 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB06144 04/05/2017 0,00 0,00 761,26
PAGAMENTO (700214)
2017OB06146 04/05/2017 0,00 0,00 329,88
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB06145 04/05/2017 0,00 0,00 30,40
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB06147 04/05/2017 0,00 0,00 13,17

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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