Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00324
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA A SERVICO DA UNIDADE. NO PERIODO DE 27/10/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
Totais: | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
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