Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00337
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR SEGUIRAM VIAGEM AS CIDADES DE SAO LUIS-MA A SERVICO DA UNIDADE. NO PERIODO DE 23 E 24/10/2018. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
Totais: | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
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