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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00261

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA MA A FIMDE REALIZAREM ESCOLTA DE VALORES EM CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO DO SR COMANDANTE GERA

133,00 133,00 133,00
2018NE00278

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDA COMDESTINO A CIDADE DE SAO LUIS A FIM DE LEVAREM ARMAS AO CFAP PERIODO: 24/08/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00325

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA A SERVICO DA UNIDADE. NO PERIODO DE 27/10/2018.

133,00 133,00 133,00
Totais: 399,00 399,00 399,00

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