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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE01563

Dt. Emissão:
Descrição: 14002 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE PROJE-TO EM BELO HORIZONTE,NO PERIODO DE 16/05/18 A 18/05/2018.

785,40 785,40 785,40
2018NE01568

Dt. Emissão:
Descrição: 14002 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE PROJE-TO EM BELO HORIZONTE,NO PERIODO DE 19/05/18.

300,00 300,00 300,00
2018NE02429

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF 09 DIARIAS PARA FAZER PROJETO FERIASNO PERIODO DE 05/07/18 A 13/07/2018 EM IMPERATRIZ

853,20 853,20 853,20
2018NE02439

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARA FAZER PROJETO FERIASNO PERIODO DE 14/07/18 A 16/07/2018 EM IMPERATRIZ

399,00 399,00 399,00
2018NE02805

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 30/07 A 03/08/2018 EM VIAGEM A VITO-RINO FREIRE PARA PARA REALIZAR SERVICOS DO ORGAO

474,00 474,00 474,00
2018NE03743

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 25 A 27/09/2018 P/PRESTAR APOIO PSI-COLOGICO P/SERVIDOR NACIRETRAN DE SANTA INES-MA

284,40 284,40 284,40
Totais: 3.096,00 3.096,00 3.096,00

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