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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000322

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 08 A 09/04/2019, FINS SEMINARIO COM GESTORES/UEMA

346,00 346,00 346,00
Totais: 346,00 346,00 346,00

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