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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2021NE000103

Dt. Emissão:
Descrição: pag.ref.diarias de sao luis a lago da pedra ma

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2021NE000196

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 08 a 11/01/2021.

800,00 800,00 800,00
2021NE000370

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TUTOIA-MA-, DE 08.03 A 09.03.2021-OM-27-DGPC.

400,00 400,00 400,00
2021NE000517

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BACABAL-MA, DE 01.03 A 03.03.2021- OM-04-DOTE

600,00 600,00 600,00
2021NE000625

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SANTA HELENA-MA, DE 29.03 A 31.03.2021- OM- 10-SEIC

600,00 600,00 600,00
2021NE000853

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luis/bacabal-ma, período de 12 a 14/04/2021.

600,00 600,00 600,00
2021NE001131

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/gov. nunes freire-ma, período de 24 a 26/05/2021.

600,00 600,00 600,00
2021NE001162

Dt. Emissão:
Descrição: PAG.REFR.DIARIAS SAO LUIS A PIRAPEMAS MA

400,00 400,00 400,00
2021NE001269

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/bacabal-ma, período de 09 a 11/05/2021.

600,00 600,00 600,00
2021NE001483

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento referente a horas aulas no curso de Noções de Entradas Táticas na Acadepol/Civil no período de 18 a 20/05/2021, p/a delegacia geral de policia civil.

750,00 750,00 750,00
2021NE001487

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luis/timon-ma, período de 22/06 a 01/07/2021.

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2021NE001539

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luis/pirapemas-ma, período de 08 a 09/06/2021.

400,00 400,00 400,00
2021NE001729

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento referente a despesas com adiantamento secreto/sigiloso, RA 019/2021.

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2021NE002277

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MIRINZAL-MA, DE 27.07 A 29.07.2021- OM- 18-SEIC-DOTE

600,00 600,00 600,00
2021NE002493

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/penalva-ma, período de 23 a 24/08/2021.

400,00 400,00 400,00
2021NE002828

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento referente a despesas com adiantamento secreto/sigiloso, RA 034/2021.

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2021NE002951

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 15(quinze) diárias de são luís/viana-ma, período de 25/08 a 08/09/2021.

3.000,00 3.000,00 3.000,00
2021NE003321

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/maracaçumé-ma, período de 04 a 06/10/2021.

600,00 600,00 600,00
2021NE003336

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/arari-ma, período de 29 a 30/10/2021.

400,00 400,00 400,00
2021NE003614

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento referente a despesas com adiantamento secreto/sigiloso, RA 050/2021, MARCELO FREITAS LOPES.

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2021NE003615

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento referente a despesas com adiantamento secreto/sigiloso, RA 051/2021, DIEGO RICARDO SCHIAVINI.

0,00 0,00 0,00
2021NE003870

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luis/santa inês-ma, período de 12 a 16/11/2021.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2021NE004008

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/SANTA INÊS-MA, PERÍODO DE 12 A 16/12/2021.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2021NE004084

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de codó/esperantinopolis-ma, período de 03 a 06/11/2021.

800,00 800,00 800,00
Totais: 28.550,00 28.550,00 28.550,00

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