Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2015NE00034
Dt. Emissão: 30/01/2015
Descrição: EMPENHO DE DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02 |
2.965,97 | 2.965,97 | 2.965,97 |
2015NE00196
Dt. Emissão: 27/02/2015
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -TUTOIA E OUTROS |
3.223,88 | 3.223,88 | 3.223,88 |
2015NE00350
Dt. Emissão: 07/05/2015
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 11 A 15/05/2015 PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR |
428,85 | 428,85 | 428,85 |
Totais: | 428,85 | 428,85 | 428,85 |
,