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NOTA DE EMPENHO 2015NE02209

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE MAGALHAES DE ALMEIDA
R$ 407.028,10
 

CPF/CNPJ:

11250882000160

Emissão:

22/04/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

57425/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão da Política de Saúde Pública

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Controle, Regulação e Avaliação do Sistema de Saúde

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02209 22/04/2015 407.028,10 337.049,86 337.049,86
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
2015NE02209 22/04/2015 407.028,10 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06208 20/05/2015 0,00 66.964,76 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07067 29/05/2015 0,00 34.200,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07913 26/06/2015 0,00 33.703,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL09120 20/07/2015 0,00 33.697,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL11013 28/08/2015 0,00 33.697,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL12353 24/09/2015 0,00 33.697,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14546 29/10/2015 0,00 33.697,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL15419 23/11/2015 0,00 33.697,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL17158 22/12/2015 0,00 33.697,01 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04205 20/05/2015 0,00 0,00 66.964,76
PAGAMENTO (540999)
2015OB04946 02/06/2015 0,00 0,00 34.200,03
PAGAMENTO (540999)
2015OB05647 26/06/2015 0,00 0,00 33.703,01
PAGAMENTO (540999)
2015OB06726 21/07/2015 0,00 0,00 33.697,01
PAGAMENTO (540999)
2015OB08300 28/08/2015 0,00 0,00 33.697,01
PAGAMENTO (540999)
2015OB09604 24/09/2015 0,00 0,00 33.697,01
PAGAMENTO (540999)
2015OB11422 04/11/2015 0,00 0,00 33.697,01
PAGAMENTO (540999)
2015OB12201 23/11/2015 0,00 0,00 33.697,01
PAGAMENTO (540999)
2015OB13538 22/12/2015 0,00 0,00 33.697,01

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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