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NOTA DE EMPENHO 2015NE03479

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE LIMA CAMPOS
R$ 15.941,80
 

CPF/CNPJ:

11423292000191

Emissão:

21/05/2015

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

53910/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A MARCO/15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE03479 21/05/2015 6.833,20 15.941,80 15.941,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A MARCO/15
2015NE03479 21/05/2015 6.833,20 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 204/GM/MS DE 20/01/2007 REFE-RENTE AOS MESES DE ABRILA JUNHO/2015.
2015NE04992 16/07/2015 6.832,20 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 4.217DE 29/12/10 REFERENTE AODE JULHO/15
2015NE08826 27/10/2015 2.277,40 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2015NE11437 30/12/2015 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2015NL06480 21/05/2015 0,00 -6.822,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06448 22/05/2015 0,00 6.822,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06481 22/05/2015 0,00 6.832,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL08837 17/07/2015 0,00 6.832,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14285 27/10/2015 0,00 2.277,40 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04407 25/05/2015 0,00 0,00 6.832,20
PAGAMENTO (540999)
2015OB06486 17/07/2015 0,00 0,00 6.832,20
PAGAMENTO (540999)
2015OB11212 28/10/2015 0,00 0,00 2.277,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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