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NOTA DE EMPENHO 2015NE03447

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE CAROLINA
R$ 34.125,00
 

CPF/CNPJ:

12157543000104

Emissão:

21/05/2015

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

244399/2014

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL P/ CUSTEIO DA SAMU REF.JAN A MAR/15 CONF.PLANILHA ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE03447 21/05/2015 25.593,75 34.125,00 34.125,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL P/ CUSTEIO DA SAMU REF.JAN A MAR/15 CONF.PLANILHA ANEXO.
2015NE03447 21/05/2015 25.593,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO SAMU
2015NE03461 21/05/2015 1,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2015
2015NE08866 27/10/2015 8.531,25 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2015NE11406 30/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06277 21/05/2015 0,00 25.593,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14067 27/10/2015 0,00 8.531,25 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04315 22/05/2015 0,00 0,00 25.593,75
PAGAMENTO (540999)
2015OB10994 27/10/2015 0,00 0,00 8.531,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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